近日,金沙乐娱场app下载集团党委书记、董事长余国华主持召开集团审计工作专题会议,听取原兆润资产四家子公司负责人离任(任中)经济责任审计工作汇报并就审计问题整改提出了工作要求。
集团内控法务部向与会人员通报了载体租赁管理、营运资产管理、固定资产管理、档案管理、公章管理中存在的共性问题,并在完善租赁各环节业务流程、建立健全租赁管理台账、大力推进清租工作、加强动迁房管理等方面,提出了相关审计建议。
会议明确,金沙乐娱场app下载产业、金沙乐娱场app下载资产要根据资产分布和委托管理情况,结合审计报告的具体内容,全面自查,摸清问题存量,规避问题增量;同时,大力推进建章立制工作,夯实管理基础,强化经营管理和廉政风险排查,积极落实审计建议。内部审计整改落实不仅是确保内部审计工作取得实效的重要“抓手”,也是实现集团内部审计“免疫系统”功能的重要保障。
金沙乐娱场app下载集团党委高度重视集团审计工作,通过加强审计队伍建设,明确审计职责权限,加强审计结果运用,不断提高风控管理能力,筑牢企业经济运行的“防火墙”,为企业高质量发展营造了清朗空间。
(内控法务部 朱宇峰)
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